شعبة الرقابة والتدقيق الداخلي

الرؤية:

تحقيق بيئة جامعية تتسم بالشفافية والمساءلة من خلال نظام تدقيق داخلي قوي يسهم في تحسين الأداء وضمان الامتثال للأنظمة والتعليمات.

الرسالة :

توفير نظام رقابي فعال يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المالية والإدارية، والالتزام بالقوانين والتعليمات النافذة، وتعزيز الثقة في العمليات الإدارية والمالية داخل الكلية.

الاهداف :

  • التأكد من سلامة ودقة العمليات المالية والإدارية وفق القوانين والأنظمة المعتمدة.
  •  تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية في مختلف وشعب و وحدات الكلية.
  • الحد من المخاطر المالية والإدارية من خلال التدقيق المستمر.
  • تقديم توصيات لتحسين الأداء الإداري والمالي وضمان الامتثال للمعايير المعتمدة في الكلية.

المهام والواجبات :

  • مراجعة السجلات المالية والمعاملات المحاسبية للتحقق من دقتها وسلامتها.
  • التأكد من الالتزام بالأنظمة المحاسبية والقوانين المالية المعتمدة.
  • التدقيق على صرف المخصصات المالية والرواتب والمكافآت وفق التعليمات النافذة.
  • التدقيق على تنفيذ القرارات الإدارية ومدى تطابقها مع اللوائح المعتمدة.
  • متابعة تنفيذ السياسات الداخلية وضمان حسن الأداء الإداري.
  • فحص العقود وضمان شفافيتها وتوافقها مع اللوائح.
  • التأكد من أن المشتريات تتم وفقًا للإجراءات الرسمية والمعايير المالية.
  • إعداد تقارير دورية عن نتائج التدقيق وتقديمها إلى الإدارة العليا.
  • تقديم توصيات لمعالجة المخالفات وتحسين الأداء المؤسسي.
  • التعاون مع الجهات الرقابية الأخرى لتعزيز النزاهة والشفافية.